为进一步提升我院治理水**风险防范能力,保障资金资产安全,提高**配置和使用效益。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》等国****医院年度审计工作计划,我院拟启动2025年度内部控制风险评估审计项目,为确保本项目审计工作的专业性、科学性和经济性,现遵循公开、公平、公正的原则,面向社会诚邀具备相应资质和****事务所或专业咨询机构参与本次市场调研,为我院的项目采购提供决策参考。一、项目概况1.项目名称:****2025年度内部控制风险评估审计项目2.采购人:****经济审计科3.项目目标:****医院层面和业务层面内部控制体系的全面梳理与评估...