为深入贯彻落实财经纪律要求,及时发现并排除管理漏洞与廉政风险,根据《卫生计生系统内部审计工作规定》(国****委员会令第16号)《国家卫生健康委关于印发进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》(国卫财务发〔2022〕9号)等规定,拟委托具有资质的第三方机构开展全覆盖式的财务收支等内容内部审计。为进一步了解市场情况,现面向社会开展调研,具体如下:一、审计范围【登录查看】至【登录查看】期间(一)财务收支合规性审计。(二)采购管理合规性审计。(三)资产管理合规性审计。(四)合同管理合规性审计。(五)内部控制合规性审计。(六)2025年度财务报表审计。(七)其他应审计内容。二...
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